安达智能 - 公司评测

安达智能(688125)

最近5年以来盈利能力、利润含金量、成长性、资产质量等方面财务表现测评。数据日期: 2024-08-29。
财务评分:73分 (百分制)
财务测评
( 2019年报 - 2024半年报 )

最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
ROE(%) 14.13 26.78 24.91 12.01 1.47 -0.69 15.86
ROA(%) 10.65 21.01 20.03 10.71 1.33 -0.59 12.75
ROIC(%) 24.43 49.48 38.31 17.33 -4.27 -1.85 25.06
毛利率(%) 68.06 68.21 61.94 59.48 56.17 53.41 62.77
净利率(%) 17.32 26.33 24.29 23.94 5.91 -4.2 19.56
总资产周转率(次) 0.61 0.8 0.82 0.45 0.22 0.14 0.58
杠杆系数 1.29 1.26 1.23 1.08 1.13 1.22 1.2

ROE 平均值 15.86%, 超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好

ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。

ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上), 表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司, 同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2, 杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。

ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产), 另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力, 如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。 公司平均ROIC是25.06%, 企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。

毛利率 平均值 62.77%, 超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。

毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。

公司经营模式'三不是'(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.46 0.63 0.85 0.9 2.2 -4.96 0.83
销售商品现金/营收 0.86 0.89 1.01 0.99 1.15 0.78 0.99
净利润(亿) 0.63 1.33 1.53 1.56 0.28 -0.13 5.33
营业收入(亿) 3.63 5.07 6.28 6.51 4.72 3.13 26.21
经性现净额(亿) 0.29 0.83 1.29 1.4 0.61 -0.65 4.42
销售商品现金(亿) 3.11 4.5 6.34 6.43 5.45 2.45 25.83

净现比 最近5年合计为 0.83, 小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。

净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。

收现比 最近5年合计为 0.99, 超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。

收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年年化 2024(E) 2025(E) 2026(E) 年化(E)
净利润(亿) 0.63 1.33 1.53 1.56 0.28 -0.13 1.06 0.84 1.29 1.88 -
净利增长率(%) -51.98 112.3 14.36 2.21 -82.1 -143.3 -26.58 200.0 53.57 45.74 88.65
营业收入(亿) 3.63 5.07 6.28 6.51 4.72 3.13 5.24 6.51 8.51 11.06 -
营收增长率(%) -18.98 39.64 23.96 3.69 -27.47 40.93 1.07 37.8 30.72 29.96 32.78
总资产增长率(%) 3.28 11.73 27.3 141.22 4.71 11.17 29.98 - - - -
净资产增长率(%) 10.08 13.79 31.0 173.85 -0.03 -0.88 35.05 - - - -
市场占有率(%) 2.77 3.13 3.04 2.88 1.91 2.88 - - - - -
市占率增速(%) - 13.0 -2.88 -5.26 -33.68 - -8.87 - - - -

净利润 最近5年年化增速为 -26.58%, 负增长,公司获利能力日薄西山。

净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

营业收入 最近5年年化增速为 1.07%, 低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司营业收入成长性疲软。

营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

市场占有率 最新为 1.91%, 低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。 市场占有率 年化增速为-8.87% , 公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。

成长预测 2家机构预测未来3年, 净利润年化增速为88.65%,营业收入年化增速为32.78%

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
现金债务比 0 0 118.99 430.07 215.23 185.14 152.86
放宽现金债务比I 0 0 163.94 561.44 317.02 306.72 208.48
放宽现金债务比II 0 0 163.94 561.44 317.02 306.72 208.48
货币资金(亿) 2.17 2.32 2.81 11.82 10.42 8.26 5.91
速变现金融资产(亿) 0.1 0.3 1.06 3.61 4.93 5.42 2.0
有息负债(亿) 0.0 0.0 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02
短期有息负债(亿) 0.0 0.0 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02

现金债务比 最新为 185.14倍, 超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。

现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
生产资产占比(%) 12.43 10.73 8.73 3.65 6.68 10.6 8.44
生产资产收益率(%) 104.85 217.16 232.17 229.67 13.52 -9.46 159.47
商誉占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他类资产占比(%) 11.34 2.87 0.75 0.18 0.49 1.04 3.13
研发费用资本化率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
开发支出占净利比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
无形资产占比(%) 2.92 2.52 2.01 0.8 2.04 1.95 2.06
投资类资产占比(%) 1.72 4.49 12.47 19.1 24.38 24.89 12.43

资产轻重:生产资产收益率 最近5年平均为 159.47%, 大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。

资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%, 公司没有商誉相关风险。

其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.13%, 小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。

研发费用资本化率 最近5年合计为 0.0%, 公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。

投资类资产 最近5年平均占总资产比为 12.43%, 利用闲置资金等资源,对外投资适当。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
分红率(%) 0.0 0.0 0.0 51.82 144.73 -93.19 22.76(合计)
股息率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.16 0.38 0.23
分红(亿) 0.0 0.0 0.0 0.81 0.4 0.12 1.21(合计)
净利润(亿) 0.63 1.33 1.53 1.56 0.28 -0.13 5.33(合计)
经营性现金流净额(亿) 0.29 0.83 1.29 1.4 0.61 -0.65 4.44(合计)
分红占净额比(%) 0.0 0.0 0.0 57.53 65.75 -18.79 27.33(合计)
ROE(%) 14.13 26.78 24.91 12.01 1.47 -0.69 15.86
净利润增速(%) -51.98 112.3 14.36 2.21 -82.1 -143.3 -26.58(年化)

分红率 最近5年综合为 22.76%, 小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-26.58%), 同时分红占经营性现金流量净额比为27.33%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。

股息率 最近5年平均为 0.23%, 低于5%,公司股息率低。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.46 0.63 0.85 0.9 2.2 4.96 0.83
经性现净额/折旧摊销 2.84 9.34 12.98 10.76 4.39 -9.96 7.89
销售商品现金/营收 0.86 0.89 1.01 0.99 1.15 0.78 0.99
现金净增额(亿) 0.42 0.09 0.51 9.02 -1.37 -2.23 8.67
放宽现金净增额(亿) 0.42 0.09 0.51 9.82 -0.96 -2.11 9.88
现金流肖像 ++- ++- +-- +-+ +-- --- +-+

经营性现金流入净额 最近5年合计为 4.42亿元, 小于5年净利润总额(5.33亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。

经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年合计为 7.89, 经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。

销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年合计为 25.83亿元, 小于5年净营业收入总额(26.21亿元,销售商品现金/营收 <= 1), 公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。

现金及现金等价物净增加额 最近5年合计为 8.67亿元, 大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。

现金流肖像 最近5年合计为 +-+, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

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