雪龙集团 - 公司评测

雪龙集团(603949)

最近5年以来盈利能力、利润含金量、成长性、资产质量等方面财务表现测评。数据日期: 2024-08-23。
财务评分:73分 (百分制)
财务测评
( 2019年报 - 2024半年报 )

最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
ROE(%) 26.36 21.02 12.9 4.17 6.96 3.25 14.28
ROA(%) 21.51 18.5 11.71 3.88 6.46 3.01 12.41
ROIC(%) 24.35 17.44 11.14 2.7 5.46 2.59 12.22
毛利率(%) 52.87 52.57 46.09 34.54 37.96 38.89 44.81
净利率(%) 27.34 29.96 27.12 14.58 18.38 17.0 23.48
总资产周转率(次) 0.79 0.62 0.43 0.27 0.35 0.18 0.49
杠杆系数 1.17 1.12 1.08 1.07 1.08 1.07 1.1

ROE 平均值 14.28%, 超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般

ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。

ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上), 表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司, 同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.1, 杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。

ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产), 另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力, 如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。 公司平均ROIC是12.22%, 企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。

毛利率 平均值 44.81%, 超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。

毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。

公司经营模式'茅台模式'(ROE[14.28%] = 净利率[23.48%] × 总资产周转率[0.49次] × 杠杆系数[1.1]), 即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.9 0.31 1.44 2.92 1.12 0.87 1.07
销售商品现金/营收 0.9 0.66 1.01 1.12 0.77 0.8 0.88
净利润(亿) 1.0 1.46 1.28 0.42 0.71 0.33 4.87
营业收入(亿) 3.65 4.88 4.73 2.91 3.84 1.93 20.01
经性现净额(亿) 0.9 0.45 1.85 1.24 0.79 0.29 5.23
销售商品现金(亿) 3.27 3.23 4.79 3.26 2.98 1.55 17.53

净现比 最近5年合计为 1.07, 超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。

净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。

收现比 最近5年合计为 0.88, 明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。

收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年年化 2024(E) 年化(E)
净利润(亿) 1.0 1.46 1.28 0.42 0.71 0.33 0.97 1.84 -
净利增长率(%) 9.3 46.28 -12.23 -66.91 66.38 -6.7 -5.03 159.15 60.98
营业收入(亿) 3.65 4.88 4.73 2.91 3.84 1.93 4.0 6.3 -
营收增长率(%) 14.42 33.5 -3.03 -38.46 31.95 0.91 3.76 20.26 20.26
总资产增长率(%) 18.08 114.16 3.39 -3.39 3.08 0.43 21.09 - -
净资产增长率(%) 30.37 124.22 6.79 -1.93 1.57 0.86 25.47 - -
市场占有率(%) 0.11 0.13 0.11 0.07 0.08 0.08 - - -
市占率增速(%) - 18.18 -15.38 -36.36 14.29 - -7.65 - -

净利润 最近5年年化增速为 -5.03%, 负增长,公司获利能力日薄西山。

净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

营业收入 最近5年年化增速为 3.76%, 低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司营业收入成长性疲软。

营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

市场占有率 最新为 0.08%, 低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。 市场占有率 年化增速为-7.65% , 公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。

成长预测 1家机构预测未来1年, 净利润年化增速为60.98%,营业收入年化增速为20.26%

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
现金债务比 0 0 0 0 0 0 0.0
放宽现金债务比I 0 0 0 0 0 0 0.0
放宽现金债务比II 0 0 0 0 0 0 0.0
货币资金(亿) 0.21 1.16 0.74 0.92 0.84 0.43 0.77
速变现金融资产(亿) 0.0 0.0 0.91 3.3 3.33 3.38 1.51
有息负债(亿) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
短期有息负债(亿) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

现金债务比 最新有息负债为 0.0,公司基本没有偿债压力,财务风险小。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
生产资产占比(%) 42.98 22.47 22.7 20.98 17.95 17.58 25.42
生产资产收益率(%) 54.01 70.47 58.59 21.08 39.98 20.14 48.83
商誉占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他类资产占比(%) 1.13 29.18 31.16 14.23 15.67 16.39 18.27
研发费用资本化率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
开发支出占净利比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产占比(%) 2.86 1.22 1.1 1.02 0.9 0.9 1.42
投资类资产占比(%) 8.91 12.59 15.04 34.2 33.18 33.84 20.78

资产轻重:生产资产收益率 最近5年平均为 48.83%, 大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。

资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%, 公司没有商誉相关风险。

其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 18.27%, 超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。

研发费用资本化率 最近5年合计为 0.0%, 公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。

投资类资产 最近5年平均占总资产比为 20.78%, 超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
分红率(%) 0.0 30.77 49.08 148.35 89.68 212.69 48.06(合计)
股息率(%) 0.0 0.0 1.98 1.31 1.67 1.76 0.99
分红(亿) 0.0 0.45 0.63 0.63 0.63 0.7 2.34(合计)
净利润(亿) 1.0 1.46 1.28 0.42 0.71 0.33 4.87(合计)
经营性现金流净额(亿) 0.9 0.45 1.85 1.24 0.79 0.29 5.23(合计)
分红占净额比(%) 0.0 100.45 34.02 50.84 80.07 243.26 44.77(合计)
ROE(%) 26.36 21.02 12.9 4.17 6.96 3.25 14.28
净利润增速(%) 9.3 46.28 -12.23 -66.91 66.38 -6.7 -5.03(年化)

分红率 最近5年综合为 48.06%, 公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-5.03%),企业处于成熟收获期。

股息率 最近5年平均为 0.99%, 低于5%,公司股息率低。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.9 0.31 1.44 2.92 1.12 0.87 1.07
经性现净额/折旧摊销 4.59 1.91 6.26 3.79 2.63 1.92 3.86
销售商品现金/营收 0.9 0.66 1.01 1.12 0.77 0.8 0.88
现金净增额(亿) -0.07 0.95 -0.42 0.18 -0.08 -0.41 0.56
放宽现金净增额(亿) -0.07 1.4 0.21 0.81 0.56 0.28 2.91
现金流肖像 +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +-+

经营性现金流入净额 最近5年合计为 5.23亿元, 大于5年净利润总额(4.87亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。

经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年合计为 3.86, 经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。

销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年合计为 17.53亿元, 小于5年净营业收入总额(20.01亿元,销售商品现金/营收 <= 1), 表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。

现金及现金等价物净增加额 最近5年合计为 0.56亿元, 大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。

现金流肖像 最近5年合计为 +-+, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

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