春晖智控 - 公司评测

春晖智控(300943)

最近5年以来盈利能力、利润含金量、成长性、资产质量等方面财务表现测评。数据日期: 2024-08-27。
财务评分:67分 (百分制)
财务测评
( 2019年报 - 2024半年报 )

最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
ROE(%) 18.76 15.61 10.64 8.86 8.32 2.69 12.44
ROA(%) 11.69 10.33 7.59 6.74 6.46 2.11 8.56
ROIC(%) 38.78 41.53 17.47 13.22 8.86 3.4 23.97
毛利率(%) 30.36 29.88 28.55 25.21 25.79 24.92 27.96
净利率(%) 15.05 14.41 13.6 15.96 16.88 10.26 15.18
总资产周转率(次) 0.78 0.72 0.56 0.42 0.38 0.21 0.57
杠杆系数 1.51 1.51 1.33 1.3 1.28 1.27 1.39

ROE 平均值 12.44%, 超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般

ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。

ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上), 表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司, 同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.39, 杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。

ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产), 另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力, 如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。 公司平均ROIC是23.97%, 企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。

毛利率 平均值 27.96%, 超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。

毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。

公司经营模式'三不是'(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 1.56 1.17 0.69 0.63 0.68 1.24 0.94
销售商品现金/营收 1.05 0.88 0.92 0.97 0.97 0.89 0.96
净利润(亿) 0.76 0.74 0.72 0.79 0.79 0.26 3.8
营业收入(亿) 5.03 5.12 5.31 4.93 4.67 2.52 25.06
经性现净额(亿) 1.18 0.86 0.5 0.49 0.53 0.32 3.56
销售商品现金(亿) 5.3 4.52 4.86 4.8 4.52 2.24 24.0

净现比 最近5年合计为 0.94, 超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。

净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。

收现比 最近5年合计为 0.96, 超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。

收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年年化
净利润(亿) 0.76 0.74 0.72 0.79 0.79 0.26 0.76
净利增长率(%) 0.01 -2.56 -2.13 8.92 0.19 -42.17 0.8
营业收入(亿) 5.03 5.12 5.31 4.93 4.67 2.52 5.01
营收增长率(%) -13.53 1.77 3.74 -7.19 -5.26 14.06 -4.3
总资产增长率(%) 3.64 16.75 47.07 6.25 2.74 -0.94 14.2
净资产增长率(%) 17.34 16.93 66.49 9.22 4.35 2.77 21.09
市场占有率(%) 0.3 0.28 0.2 0.19 0.18 0.17 -
市占率增速(%) - -6.67 -28.57 -5.0 -5.26 - -11.99

净利润 最近5年年化增速为 0.8%, 低于6%,不及GDP,处于全社会平均水平以下,公司净利润成长性疲软。

净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。

营业收入 最近5年年化增速为 -4.3%, 负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。

营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。

市场占有率 最新为 0.18%, 低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。 市场占有率 年化增速为-11.99% , 公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。

成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
现金债务比 1165.63 0 0 514.81 601.67 1039.42 456.42
放宽现金债务比I 1165.63 0 0 621.17 662.67 1567.06 489.89
放宽现金债务比II 0 0 0 621.17 662.67 1567.06 256.77
货币资金(亿) 2.76 3.37 4.96 5.29 5.3 3.84 4.34
速变现金融资产(亿) 0.0 0.0 1.18 1.09 0.54 1.95 0.56
有息负债(亿) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0
短期有息负债(亿) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0

现金债务比 最新有息负债为 0.0,公司基本没有偿债压力,财务风险小。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
生产资产占比(%) 17.17 14.84 11.8 10.3 16.26 15.62 14.07
生产资产收益率(%) 75.82 72.84 59.8 69.85 43.5 15.25 64.36
商誉占比(%) 0.0 0.0 0.0 2.86 2.9 2.93 1.15
其他类资产占比(%) 0.46 1.45 2.29 0.49 1.05 1.28 1.15
研发费用资本化率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
开发支出占净利比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产占比(%) 4.99 4.08 2.64 2.73 8.2 8.09 4.53
投资类资产占比(%) 2.85 3.94 16.44 19.59 15.08 25.84 11.58

资产轻重:生产资产收益率 最近5年平均为 64.36%, 大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。

资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。

商誉:商誉占净资产比 最新为 2.93%, 小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。

其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.15%, 小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。

研发费用资本化率 最近5年合计为 0.0%, 公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。

投资类资产 最近5年平均占总资产比为 11.58%, 利用闲置资金等资源,对外投资适当。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
分红率(%) 0.0 0.0 18.83 19.01 38.82 94.14 15.6(合计)
股息率(%) 0.0 0.0 0.0 0.24 1.24 0.83 0.3
分红(亿) 0.0 0.0 0.14 0.15 0.31 0.24 0.59(合计)
净利润(亿) 0.76 0.74 0.72 0.79 0.79 0.26 3.79(合计)
经营性现金流净额(亿) 1.18 0.86 0.5 0.49 0.53 0.32 3.57(合计)
分红占净额比(%) 0.0 0.0 27.19 30.2 57.34 75.72 16.54(合计)
ROE(%) 18.76 15.61 10.64 8.86 8.32 2.69 12.44
净利润增速(%) 0.01 -2.56 -2.13 8.92 0.19 -42.17 0.8(年化)

分红率 最近5年综合为 15.6%, 小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化0.8%), 同时分红占经营性现金流量净额比为16.54%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。

股息率 最近5年平均为 0.3%, 低于5%,公司股息率低。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 1.56 1.17 0.69 0.63 0.68 1.24 0.94
经性现净额/折旧摊销 7.66 5.88 3.35 2.88 2.74 2.71 4.37
销售商品现金/营收 1.05 0.88 0.92 0.97 0.97 0.89 0.96
现金净增额(亿) 1.07 0.69 1.59 0.11 0.15 -1.4 3.61
放宽现金净增额(亿) 1.07 0.69 1.73 0.26 0.45 -1.16 4.2
现金流肖像 +-- +-- +-+ +-+ +-- +-- +-+

经营性现金流入净额 最近5年合计为 3.56亿元, 小于5年净利润总额(3.8亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。

经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年合计为 4.37, 经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。

销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年合计为 24.0亿元, 小于5年净营业收入总额(25.06亿元,销售商品现金/营收 <= 1), 公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。

现金及现金等价物净增加额 最近5年合计为 3.61亿元, 大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。

现金流肖像 最近5年合计为 +-+, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

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