万兴科技 - 公司评测

万兴科技(300624)

最近5年以来盈利能力、利润含金量、成长性、资产质量等方面财务表现测评。数据日期: 2024-08-16。
财务评分:73分 (百分制)
财务测评
( 2019年报 - 2024半年报 )

最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
ROE(%) 12.41 17.54 5.74 7.3 9.51 2.06 10.5
ROA(%) 9.98 13.63 3.76 4.18 6.74 1.74 7.66
ROIC(%) 8.63 14.7 2.7 3.67 10.44 0.89 8.03
毛利率(%) 93.88 94.85 95.48 95.47 94.77 93.76 94.89
净利率(%) 11.4 13.73 4.76 5.45 7.31 4.11 8.53
总资产周转率(次) 0.88 0.99 0.79 0.77 0.92 0.42 0.87
杠杆系数 1.29 1.29 1.75 1.74 1.2 1.17 1.45

ROE 平均值 10.5%, 超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般

ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。

ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上), 表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司, 同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.45, 杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。

ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产), 另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力, 如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。 公司平均ROIC是8.03%, 企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。

毛利率 平均值 94.89%, 超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。

毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。

公司经营模式'三不是'(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 1.54 1.46 2.9 1.67 2.16 0.35 1.84
销售商品现金/营收 0.99 1.01 0.99 1.0 1.02 1.0 1.0
净利润(亿) 0.8 1.34 0.49 0.64 1.08 0.29 4.35
营业收入(亿) 7.03 9.76 10.29 11.8 14.81 7.05 53.69
经性现净额(亿) 1.23 1.95 1.42 1.07 2.34 0.1 8.01
销售商品现金(亿) 6.94 9.83 10.17 11.83 15.04 7.06 53.81

净现比 最近5年合计为 1.84, 超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润), 充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。

净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。

收现比 最近5年合计为 1.0, 超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。

收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年年化 2024(E) 2025(E) 2026(E) 年化(E)
净利润(亿) 0.8 1.34 0.49 0.64 1.08 0.29 0.87 0.99 1.32 1.74 -
净利增长率(%) 11.63 67.18 -63.44 31.19 68.43 -44.71 8.56 -8.33 33.33 31.82 17.23
营业收入(亿) 7.03 9.76 10.29 11.8 14.81 7.05 10.71 16.89 19.97 23.78 -
营收增长率(%) 28.78 38.81 5.39 14.67 25.49 -1.8 22.07 14.07 18.06 18.83 16.97
总资产增长率(%) 28.26 17.88 44.76 -0.56 9.56 6.12 18.98 - - - -
净资产增长率(%) 18.3 18.28 6.17 0.41 57.86 7.43 18.68 - - - -
市场占有率(%) 1.02 1.31 1.2 1.35 1.64 1.89 - - - - -
市占率增速(%) - 28.43 -8.4 12.5 21.48 - 12.6 - - - -

净利润 最近5年年化增速为 8.56%, 低于10%,稍高于GDP,处于全社会平均水平左右,公司净利润成长性不足。

净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

营业收入 最近5年年化增速为 22.07%, 超过20%(3~4倍GDP),公司营业收入处于快速增长阶段。

营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

市场占有率 最新为 1.64%, 低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。 市场占有率 年化增速为12.6% , 公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。

成长预测 21家机构预测未来3年, 净利润年化增速为17.23%,营业收入年化增速为16.97%

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
现金债务比 1.24 1.91 0.97 0.8 13.44 14.7 3.67
放宽现金债务比I 6.65 7.7 1.4 1.29 18.27 17.98 7.06
放宽现金债务比II 0 0 48.29 60.07 56.75 61.93 33.02
货币资金(亿) 0.95 1.22 4.6 3.45 5.11 4.97 3.07
速变现金融资产(亿) 4.14 3.68 2.02 2.13 1.84 1.11 2.76
有息负债(亿) 0.77 0.64 4.74 4.33 0.38 0.34 2.17
短期有息负债(亿) 0.0 0.0 0.14 0.09 0.12 0.1 0.07

现金债务比 最新为 14.7倍, 超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。

现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
生产资产占比(%) 16.62 14.42 12.21 23.92 22.12 26.38 17.86
生产资产收益率(%) 55.98 91.22 25.47 19.59 28.64 7.53 44.18
商誉占比(%) 15.93 17.92 35.98 35.84 22.7 22.33 25.67
其他类资产占比(%) 1.43 11.04 11.42 2.38 2.53 3.4 5.76
研发费用资本化率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
开发支出占净利比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产占比(%) 0.3 0.19 2.43 2.8 3.05 6.23 1.75
投资类资产占比(%) 54.24 41.56 17.99 18.69 14.85 10.74 29.47

资产轻重:生产资产收益率 最近5年平均为 44.18%, 大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。

资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

商誉:商誉占净资产比 最新为 22.33%, 超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。

其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.76%, 超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。

研发费用资本化率 最近5年合计为 0.0%, 公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。

投资类资产 最近5年平均占总资产比为 29.47%, 超过15%,公司经营或不专注主营业务,值得警惕额。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
分红率(%) 25.3 21.23 53.03 0.0 0.0 52.77 17.15(合计)
股息率(%) 0.46 0.55 0.36 0.0 0.0 0.12 0.27
分红(亿) 0.2 0.28 0.26 0.0 0.0 0.15 0.75(合计)
净利润(亿) 0.8 1.34 0.49 0.64 1.08 0.29 4.36(合计)
经营性现金流净额(亿) 1.23 1.95 1.42 1.07 2.34 0.1 8.02(合计)
分红占净额比(%) 16.46 14.56 18.3 0.0 0.0 150.1 9.32(合计)
ROE(%) 12.41 17.54 5.74 7.3 9.51 2.06 10.5
净利润增速(%) 11.63 67.18 -63.44 31.19 68.43 -44.71 8.56(年化)

分红率 最近5年综合为 17.15%, 小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化8.56%),或无力给与投资者回报。

股息率 最近5年平均为 0.27%, 低于5%,公司股息率低。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 1.54 1.46 2.9 1.67 2.16 0.35 1.84
经性现净额/折旧摊销 7.73 12.32 6.29 3.78 6.79 0.43 6.84
销售商品现金/营收 0.99 1.01 0.99 1.0 1.02 1.0 1.0
现金净增额(亿) -0.69 0.21 3.31 -1.05 1.65 -0.17 3.43
放宽现金净增额(亿) -0.49 0.5 3.57 -1.05 1.65 -0.02 4.18
现金流肖像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-+

经营性现金流入净额 最近5年合计为 8.01亿元, 大于5年净利润总额(4.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。

经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年合计为 6.84, 经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。

销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年合计为 53.81亿元, 大于5年净营业收入总额(53.69亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。

现金及现金等价物净增加额 最近5年合计为 3.43亿元, 大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。

现金流肖像 最近5年合计为 +-+, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

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