联科科技 - 公司评测

联科科技(001207)

最近5年以来盈利能力、利润含金量、成长性、资产质量等方面财务表现测评。数据日期: 2024-08-28。
财务评分:67分 (百分制)
财务测评
( 2019年报 - 2024半年报 )

最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
ROE(%) 17.31 23.91 17.42 8.41 10.95 7.03 15.6
ROA(%) 7.24 11.32 10.67 5.86 7.93 5.14 8.6
ROIC(%) 15.27 25.07 23.01 10.34 14.51 10.66 17.64
毛利率(%) 18.3 25.3 19.34 11.38 14.99 18.73 17.86
净利率(%) 6.88 12.07 11.37 6.15 8.89 11.64 9.07
总资产周转率(次) 1.05 0.94 0.94 0.95 0.89 0.44 0.95
杠杆系数 2.14 2.09 1.44 1.44 1.34 1.4 1.69

ROE 平均值 15.6%, 超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好

ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。

ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上), 表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司, 同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.69, 杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。

ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产), 另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力, 如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。 公司平均ROIC是17.64%, 企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。

毛利率 平均值 17.86%, 小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。

毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。

公司经营模式'三不是'(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.48 0.45 0.18 0.49 0.85 0.76 0.5
销售商品现金/营收 0.75 0.69 0.54 0.58 0.64 0.67 0.63
净利润(亿) 0.67 1.2 1.65 1.13 1.7 1.24 6.35
营业收入(亿) 9.72 9.96 14.47 18.35 19.17 10.63 71.67
经性现净额(亿) 0.32 0.55 0.3 0.55 1.45 0.94 3.17
销售商品现金(亿) 7.25 6.85 7.8 10.65 12.28 7.16 44.83

净现比 最近5年合计为 0.5, 远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。

净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。

收现比 最近5年合计为 0.63, 明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。

收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年年化 2024(E) 2025(E) 2026(E) 年化(E)
净利润(亿) 0.67 1.2 1.65 1.13 1.7 1.24 1.27 2.55 3.48 3.97 -
净利增长率(%) -29.95 79.94 36.84 -31.45 51.09 104.73 12.3 50.0 36.47 14.08 32.67
营业收入(亿) 9.72 9.96 14.47 18.35 19.17 10.63 14.26 24.93 30.06 33.24 -
营收增长率(%) 3.21 2.52 45.29 26.81 4.45 13.37 15.28 30.07 20.58 10.58 20.15
总资产增长率(%) 4.89 24.88 61.25 2.24 20.99 14.71 21.18 - - - -
净资产增长率(%) 33.52 27.83 134.8 2.28 29.59 6.86 39.65 - - - -
市场占有率(%) 6.63 7.89 7.83 8.01 8.55 9.29 - - - - -
市占率增速(%) - 19.0 -0.76 2.3 6.74 - 6.56 - - - -

净利润 最近5年年化增速为 12.3%, 超过10%,不及15%(2~3倍GDP),公司净利润成长性一般。

净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

营业收入 最近5年年化增速为 15.28%, 超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司营业收入增速良好。

营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。

市场占有率 最新为 8.55%, 市场占有率 年化增速为6.56% , 公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。

成长预测 1家机构预测未来3年, 净利润年化增速为32.67%,营业收入年化增速为20.15%

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年平均
现金债务比 0.94 1.61 0 0 33.83 16.17 7.28
放宽现金债务比I 0.94 1.61 0 0 33.83 16.17 7.28
放宽现金债务比II 0.94 2.65 0 0 33.83 16.17 7.48
货币资金(亿) 1.5 2.06 6.67 5.41 8.22 7.55 4.77
速变现金融资产(亿) 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.02
有息负债(亿) 1.6 1.28 0.0 0.0 0.24 0.47 0.62
短期有息负债(亿) 1.6 0.78 0.0 0.0 0.24 0.47 0.52

现金债务比 最新为 16.17倍, 超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。

现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内资产结构评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
生产资产占比(%) 44.7 45.35 32.2 33.65 32.45 35.9 37.67
生产资产收益率(%) 17.11 25.59 30.69 18.42 25.21 16.37 23.4
商誉占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他类资产占比(%) 1.58 1.91 1.55 0.56 2.4 3.16 1.6
研发费用资本化率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
开发支出占净利比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产占比(%) 8.52 7.09 5.24 6.19 6.28 6.3 6.66
投资类资产占比(%) 6.02 10.76 6.53 9.88 6.85 5.58 8.01

资产轻重:生产资产收益率 最近5年平均为 23.4%, 高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。

资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。

商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%, 公司没有商誉相关风险。

其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.6%, 小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。

研发费用资本化率 最近5年合计为 0.0%, 公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。

投资类资产 最近5年平均占总资产比为 8.01%, 利用闲置资金等资源,对外投资适当。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年综合
分红率(%) 0.0 0.0 0.0 81.52 21.58 80.81 20.28(合计)
股息率(%) 0.0 0.0 0.0 2.31 1.48 2.9 0.76
分红(亿) 0.0 0.0 0.0 0.92 0.37 1.0 1.29(合计)
净利润(亿) 0.67 1.2 1.65 1.13 1.7 1.24 6.35(合计)
经营性现金流净额(亿) 0.32 0.55 0.3 0.55 1.45 0.94 3.17(合计)
分红占净额比(%) 0.0 0.0 0.0 167.89 25.31 105.82 40.65(合计)
ROE(%) 17.31 23.91 17.42 8.41 10.95 7.03 15.6
净利润增速(%) -29.95 79.94 36.84 -31.45 51.09 104.73 12.3(年化)

分红率 最近5年综合为 20.28%, 小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.3%), 但分红占经营性现金流量净额比为40.65%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。

股息率 最近5年平均为 0.76%, 低于5%,公司股息率低。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):

项目  2019 2020 2021 2022 2023 202406 5年合计
经性现净额/净利润 0.48 0.45 0.18 0.49 0.85 0.76 0.5
经性现净额/折旧摊销 0.76 1.05 0.48 0.71 1.76 2.35 1.0
销售商品现金/营收 0.75 0.69 0.54 0.58 0.64 0.67 0.63
现金净增额(亿) 0.35 -0.07 4.39 -1.18 3.13 -0.9 6.62
放宽现金净增额(亿) 0.35 -0.07 4.39 -0.26 3.49 0.1 7.9
现金流肖像 +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-- +-+

经营性现金流入净额 最近5年合计为 3.17亿元, 小于5年净利润总额(6.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。

经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年合计为 1.0, 经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。

销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年合计为 44.83亿元, 小于5年净营业收入总额(71.67亿元,销售商品现金/营收 <= 1), 表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。

现金及现金等价物净增加额 最近5年合计为 6.62亿元, 大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。

现金流肖像 最近5年合计为 +-+, 即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出, 公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金 能否持久支持到项目成功的时候。

* 评测结果基于分析模型和公开数据,仅供参考。

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